爱游戏意甲广告牌 文学艺术界联合会2021年预算公开

爱游戏意甲广告牌 文联部门2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:部门概况

一、 主要职能

(一)、基本职能

1、爱游戏意甲广告牌 文联基本情况

爱游戏意甲广告牌 文联是县委、县政府机关后勤事务的参照公务员管理的直属参公事业单位,其职能配置、内设机构和人员编制如下:

以科学发展观为统领,坚持“二为”方向和“双百”方针,以推动文艺创新,促进社会和谐为目标,以发现培养文艺人才为己任,认真履行联络、协调、服务的职责,尽力推动我县文学艺术事业大发展大繁荣。

1.团结带领全县文艺工作者,贯彻执行党的文艺方针、政策,组织文艺工作者不断学习,深入实践,提高理论修养、文化修养和品德修养,促进全县文学艺术事业健康持续发展。

2.对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务,听取和反映文艺界的意见和建议。

3.组织文艺创作和文艺评奖,参与办刊,采取多种形式,开展健康向上的文艺活动,培养文艺人才,壮大文艺队伍。

4.搭建文化产业信息平台,负责文化产业总体规划,公平营销文化产品。

5.接受上级文联指导,广泛开展文学艺术交流活动,增进文艺界的友谊与合作。

6.组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议。

7.引导文艺工作者依法从事创作、出版活动,维护文艺工作者的正当权益。

8.完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。

(二)机构设置情况:

一、 爱游戏意甲广告牌 文联内设行政秘书股共1个职能股室。

二、 人员构成情况

三、爱游戏意甲广告牌 文联在编在职2人,设主席1名,副主席1名;秘书股编制1名。

                            第二部分: 2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入40.12万元,同比减少11.44万元,减少28.5%。2020年财政拨款收入51.56万元,同比增加1.42万元,增长2.83%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出34.80万元,同比减少9.4万元,降低21.26%。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  (一)一般公共服务支出预算34.80万元,占支出总预算的86.73%,同比减少9.4万元,下降21.26%。

  (二)社会保障和就业支出预算2.42万元,占支出总预算的0.06%,同比减少1.23  万元,下降50.8%。

  (三)卫生健康科目支出预算1.08万元,占支出总预算的0.26%,同比减少0.54万元,下降0.5  %。

(四)住房保障支出1.82万元,占支出总预算的0.45%,同比减少0.27万元,下降14.8%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出23.12万元,占支出总预算的57.6%,同比减少11.44  万元,下降49.5%。其中:

   工资福利支出预算20.55万元,占基本支出预算88.88%,同比减少10.21  万元,下降49.68%。

    商品和服务支出预算2.58万元,占基本支出预算11.15%,同比减少1.22元,下降47.28%。

 对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算  %,同比增加  万元,增长  %。

2021年一般公共预算基本支出23.12万元,占支出总预算的57.6%,同比减少11.44  万元,下降49.5%。其中:

人员经费20.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算    万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  万元,公务接待费支出预算   万元,公务用车运行维护费支出预算   万元。

  (二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.05万元,比2020年初预算   万元减少   万元,同比下降   %。其中:

  1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少   万元,下降   %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排   人次。此项经费增加/减少的主要原因是:

  2.公务接待费2021年预算0.05万元,同比一样。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2021年预算0万元,因为我单位没有公务用车。

五、政府性基金预算情况说明

2021年我单位没有无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2021年部门收入预算40.12万元,同比减少11.44万元,降低28.5%,主要是由于:减少了禁毒专项经费。

2021年部门支出预算40.12万元,同比减少11.44万元,降低28.5%,主要是由于:减少了禁毒专项经费。

七、部门收入预算情况说明

2021年部门收入预算40.12万元,同比减少11.44万元,降低28.5%,主要是由于:减少了禁毒专项经费。

八、部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算40.12万元,同比减少11.44万元,降低28.5%,主要是由于:减少了禁毒专项经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算17.80万元,全部是基本支出预算,同比减少9.4万元,下降52.8%。主要用于县文联机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年,政府采购预算0.88万元,同比一样。政府集中采购预算0.88万元,占政府采购预算   %;分散采购预算0.88万元,占政府采购预算100 %。政府采购资金来源于一般公共预算34.56万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元,上年结余收入  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.88 万元,服务类采购预算   万元,工程类采购预算 0  万元国有资产的总体情况

(三)国有资产占用情况说明

自2017年12月31日起,本部门共有公务用车0 辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表


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